岗位职责:
1、根据公司实际情况编制年度审计计划,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程;
2、监督审计工作的开展,确保审计项目按时保质地完成;
3、 负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;
4、组织与被审计单位就审计结果进行充沟通与交流,并提出改善建议;
5、督促被审计单位的整改计划,协助落实定期的后续审计工作;
6、全面负责集团审计部工作,建立和健全公司内部审计制度,组织制定并实施内部审计计划;
7、对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督
任职资格:
1、本科以上学历,审计、财务管理专业等相关专业,
2、具有5年以上审计从业经历或会计师事务所内审相关工作经验;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计税务等业务程序,熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
4、熟练运用各类办公软件,具备良好的中文报告表达能力;
5、具备良好的沟通能力及协调能力,责任心强、严守职业道德。