工作职责:
1.参与研究和制订企业重大生产经营计划、资金使用计划、投融资计划、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等。
2.参与企业会计核算、财务运作、财务风险预警、绩效考核、财务规划、年度审计、内部审计等相关财务审计工作,指导和督促企 业加强全面风险管理、内部控制体系的建设。
3.参与拟订企业全面预算管理制度和研究预算管理模式; 审查、讨论企业的全面预算方案,协助上级单位解决相关问题;根据集团公司批准的预算方案,督促企业分解落实到各预算单位,并定期检查和分析预算执行情况,督促各预算单位协调一致完成预算目标和任务;审查企业年度预算执行报告并做出评价。
4.对企业重大投资、融资活动(含向上级单位申请借款、担保或资金调剂)、年度预算方案、规划方案、企业改制、资本运作、资产损失核销、资产处置、资产评估、所属企业产权变动、对外业务经营合作项目等重大经济事项进行监督审核,并按规定和要求向上级单位出具独立审核意见。
5.调阅与企业经营管理活动有关的文件、合同、资料, 检查企业财务会计工作。必要时可召开有关会议或要求相关部门和人员做出说明和解释。
6.参与拟订企业各项财务管理制度并监督实施。
任职条件:
1.大学本科(含)以上学历,财会、金融、经济等相关专业,年龄在45周岁以下,具有高级会计师资格或注册会计师资格优先考虑。
2.15年以上财务管理经验,担任10年以上大、中型央企、国企、上市公司财务总监工作岗位者优先考虑。
3.具备扎实的财会知识,系统掌握国家财经法律、法规、规章和方针、政策。
4.良好的组织、协调、沟通能力,较高的团队管理能力,认同企业文化、有责任心,敢于承担责任,执行力强。